Сводный годовой отчет О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области за 2022 год
Приложение № 2
О достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Немского района в 2022 году
№ п/п |
Наименование показателя государственной программы |
Единица измерения |
2022 год (факт) |
2022 год |
Уровень достижения показателя, % |
Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года* |
||||
план |
факт |
|||||||||
1. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» |
||||||||||
1 |
Рентабельность |
% |
14,9 |
21,4 |
26,5 |
123,8 |
в с\х предприятиях изменился расчет прибыли, прибыль считается без субсидий |
|||
2 |
Среднемесячная номинальная заработная плата |
рублей |
34628 |
27800 |
42486 |
152,8 |
Занижение планового показателя |
|||
3 |
Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных предприятиях |
ц/га |
26,5 |
25,0 |
29,7 |
118,8 |
||||
4 |
Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельхозпредприятиях |
кг |
8494 |
8550 |
8705 |
101,8 |
||||
2. Муниципальная программа "Развитие муниципального управления" |
||||||||||
1 |
Количество нормативных актов администрации округа, противоречащих законодательству РФ по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня его вступления решения суда в законную силу |
единиц |
0 |
0 |
0 |
100 |
||||
2 |
Количество муниципальных услуг предоставляемых работниками администрации с нарушением регламентов |
единиц |
0 |
0 |
0 |
100 |
||||
3 |
Количество обращений за получением массовых социально-значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления от общего количества таких услуг |
% |
30 |
37 |
123,3 |
|||||
4 |
Количество обращений граждан в администрацию округа, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством |
единиц |
0 |
0 |
0 |
100 |
||||
5 |
Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию муниципального образования Немский муниципальных район |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
6 |
Доля товаров (работ, услуг) приобретенных методом аукционов в электронной форме |
процентов |
85 |
85 |
15 (без конкурсов) |
|||||
7 |
Своевременность разработки прогноза и анализа социально-экономического развития Немского округа |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
8 |
Количество муниципальных служащих администрации района, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную подготовку |
человек |
9 |
2 |
7 |
В 3,5 раза |
Занижение планового показателя (увеличено финансирование) |
|||
9 |
Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
10 |
Количество случаев несоблюдения муниципальными служащими ограничений и нарушений запретов, предусмотренных действующим законодательством о муниципальной службе |
процентов |
0 |
0 |
0 |
100 |
||||
11 |
Количество семинаров для муниципальных служащих, организованных и проведенных управлением делами администрации округа |
единиц |
5 |
5 |
5 |
100 |
||||
12 |
Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации округа |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
13 |
Увеличение процента оповещаемого населения в нормативные сроки при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в военное время |
процентов |
85 |
85 |
85 |
100 |
||||
14 |
Доля архивных документов хранящихся в нормативных условиях |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
15 |
Доля муниципальных учреждений МО Немский муниципальный округ, подключенных к единой, высокоскоростной, телекоммуникационной сети к общему числу муниципальных учреждений МО Немский муниципальный округ |
% |
65 |
65 |
100 |
|||||
16 |
Доля современной компьютерной и организационной техники к общему количеству компьютерной техники в подразделениях администрации |
% |
85 |
85 |
100 |
|||||
3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |
||||||||||
1 |
Составление проекта бюджета района в установленные мроки в соответствии с бюджетным законодательством |
Да/нет |
да |
да |
да |
100 |
||||
2 |
Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета района |
Да/нет |
да |
да |
да |
100 |
||||
3 |
Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств |
Да/нет |
да |
да |
да |
100 |
||||
4 |
Обеспечение расходных обязательств Немского района средствами бюджета муниципального района в объеме, утвержденном решением районной Думы об утверждении бюджета Немского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период |
процентов |
89,8 |
100 |
96,2 |
96,2 |
Отсутствие потребности, не полностью профинансированных расходов по целевым внебюджетным трансфертам и в связи с недостаточностью бюджетных средств. |
|||
5 |
Отношение объема муниципального долга Немского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений |
процентов |
8,6 |
Не более 50 |
1,4 |
|||||
6 |
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Немского района к общему объему расходов бюджета муниципального района, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета |
процентов |
0,04 |
Не более 15 |
0,01 |
|||||
7 |
Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу Немского района |
Да/нет |
да |
да |
да |
100 |
||||
8 |
Составление годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в установленный срок |
Да/нет |
да |
да |
да |
100 |
||||
9 |
Выполнение финансовым управлением утвержденного плана контрольно-ревизионной работы |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
10 |
Отношение фактического объема средств областного бюджета, направляемых на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований к утвержденному плановому значению |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
11 |
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района, предусмотренных муниципальной программой, в объеме, утвержденном решением районной Думы об утверждении бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
12 |
Наличие результатов оценки мониторинга качества организации бюджетного процесса, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств |
Да/нет |
да |
да |
да |
100 |
||||
13 |
Наличие результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса городских и сельских поселений |
Да/нет |
да |
да |
да |
100 |
||||
14 |
Наличие утвержденного бюджета муниципального образования Немский муниципальный район на текущий год и на плановый период и годового отчета об исполнении бюджета в доступной для граждан форме |
Да/нет |
Да |
да |
да |
100 |
||||
4. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и спорта» |
||||||||||
1 |
Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи |
% |
36,0 |
38,0 |
38,0 |
100 |
||||
2 |
Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи |
% |
6 |
5,8 |
6,2 |
106,9 |
||||
3 |
Количество молодых семей улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки |
чел |
0 |
1 |
1 |
100 |
||||
3 |
Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения |
% |
37,7 |
24,3 |
39,2 |
161,3 |
Занижение планового показателя |
|||
5. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" |
||||||||||
1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения- 166, 731 км |
км |
166,731 |
166,731 |
166,731 |
100 |
||||
2 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
18,18 |
19,06 |
19,06 |
100 |
||||
3 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
0,44 |
1,5 |
0,777 |
51,8 |
Отсутствие необходимого финансирования |
|||
4 |
Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
||||
5 |
Количество маршрутов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района |
единиц |
5 |
5 |
5 |
100 |
||||
6 |
Доля пассажирского транспорта, оснащенного современными спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС /GPS, осуществляющего свою деятельность по муниципальным маршрутам |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
6. Муниципальная программа «Развитие культуры» |
||||||||||
1. |
Количество посещений библиотек на 1 жителя в год |
Пользователи (чел.) |
12,9 |
11,8 |
13,86 |
117,2 |
||||
2. |
Количество библиографических записей в электронном каталоге |
Записи, единиц |
2615 |
703 |
1082 |
153,9 |
Занижение планового показателя |
|||
3 |
Количество обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в МКУ ДО ДМШ с. Архангельское |
человек |
80 |
84 |
80 |
95,2 |
||||
4 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1 жителя в год |
Посещения (единиц) |
2,93 |
12 |
7,52 |
62,7 |
Завышение планового показателя |
|||
5 |
Число мероприятий культурно-досуговых учреждений |
единиц |
1690 |
1500 |
1450 |
96,7 |
Завышение планового показателя |
|||
6 |
Количество выставочных проектов |
Мероприятие (единиц) |
23 |
24 |
24 |
100 |
||||
7. Муниципальная программа «Развитие образования» |
||||||||||
1 |
Охват детей дошкольными образовательными услугами |
% |
73,9 |
73,1 |
80,3 |
109,8 |
||||
2 |
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образования в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
3 |
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
4 |
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей |
% |
72,7 |
70,4 |
70,4 |
100 |
||||
5 |
Количество детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в лагерях при образовательных организациях, человек |
человек |
58 |
50 |
72 |
144 |
Занижение планового показателя |
|||
6 |
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет |
человек |
19 |
30 |
16 |
53,3 |
Т.к. мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан проходят совместно с Центром занятости населения и на 2022 год по их квоте выделено софинансирование только на 16 человек |
|||
7 |
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ (на усыновление (удочерении) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами Кировской области, по договору о патронатной семье |
% |
71 |
71 |
100 |
140,8 |
||||
8 |
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных |
человек |
1 |
3 |
0 |
0 |
Граждан, имеющих право на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда в 2022 году не зарегистрировано |
|||
9 |
Количество получателей социальных услуг, оказанных детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей |
человек |
26 |
27 |
16 |
59,3 |
Количество получателей социальных услуг, оказанных детям –сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей в 2022 году снизилось, т к дети, имеющие право на выплаты, достигли возраста 18 лет и переведены на полное государственное обеспечение |
|||
10 |
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними |
единиц |
2 |
3 |
4 |
Не выполнен |
||||
11 |
Число детей в возрасте до 16 лет, погибших в результате ДТП |
человек |
0 |
0 |
0 |
100 |
||||
8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |
||||||||||
1 |
Техническое состояние обустроенных скотомогильников соответствует действующему законодательству |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
||||
2 |
Уменьшение количества животных без владельцев путем их отлова и учета (количество отловленных животных без владельцев) |
штук |
0 |
10 |
5 |
50 |
У исполнителя не представилось возможности в срок выполнить мероприятие в полном объеме |
|||
3 |
Количество проведенных мероприятий по повышению уровня экологической культуры и экологического образования населения разных возрастных категорий |
количество |
0 |
13 |
2 |
15,4 |
Мероприятия не проведены, ввиду отсутствия уполномоченного специалиста в штате по данному направлению |
|||
4 |
Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
Шт. |
16 |
17 |
17 |
100 |
||||
5 |
Количество отремонтированных канализационных колодцев |
Шт. |
4 |
4 |
100 |
|||||
6 |
Ремонт канализации жилого дома |
Шт. |
1 |
1 |
100 |
|||||
7 |
Общая протяженность газопровода |
метр |
8212 |
8470,79 |
103,1 |
Превышение планового показателя в связи с внесением изменений в проектную документацию |
||||
8 |
Изготовление технического плана |
Шт. |
1 |
1 |
100 |
|||||
9 |
Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) отходов |
шт |
0 |
2 |
2 |
100 |
||||
10 |
Количество объектов, очищенных от захламления отходами (кладбище) |
шт |
1 |
1 |
100 |
|||||
11 |
Количество расчищенных объектов от снега |
шт |
2 |
2 |
100 |
|||||
12 |
Создание благоприятных условий проживания для населения (повышение уровня уличного освещения), обеспечение надежности работы сетей уличного освещения |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
13 |
Создание благоприятных условий для проживания жителей (повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов); улучшение санитарно-экологической и противопожарной обстановки |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
14 |
Количество снесенных объектов |
шт |
0 |
1 |
1 |
100 |
||||
15 |
Количество построенных объектов |
шт |
1 |
1 |
100 |
|||||
16 |
Количество благоустроенных объектов |
шт |
1 |
1 |
100 |
|||||
17 |
Разработка схем газоснабжения населенных пунктов |
шт |
2 |
2 |
100 |
|||||
18 |
Надежная эксплуатация газоразводящих сетей в заречной части пгт. Нема |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
9. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |
||||||||||
1. |
Количество объектов (движимого и недвижимого) имущества ежегодно охваченными проверками |
Шт. |
160 |
110 |
161 |
146,3 |
Занижение планового показателя |
|||
2. |
Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества муниципального образования Немский муниципальный район и подлежащих технической инвентаризации |
% |
80 |
82 |
82 |
100 |
||||
3. |
Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Немский муниципальный район (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального образования Немский муниципальный район и подлежащих государственной регистрации |
% |
74 |
62 |
75 |
121 |
||||
4. |
Поступление в районный бюджет доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Немский муниципальный район и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена |
Тыс.руб |
5800 |
1600 |
5747 |
В 3,6 раза |
Перевыполнение по причине неуточненных доходов от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
|||
10. Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» |
||||||||||
1. |
Число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, принявших участие в культурно-досуговых, спортивных и оздоровительных мероприятиях в общей численности данной категории населения в Немском районе |
человек |
120 |
130 |
130 |
100 |
||||
2. |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в обще численности данной категории населения в Немском районе |
% |
35 |
40 |
40 |
100 |
||||
3. |
Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в культурно-досуговых и оздоровительных мероприятиях |
человек |
50 |
55 |
55 |
100 |
||||
4. |
Число студентов, обучающихся по целевым направлениям специальностей образования, культуры и спорта и здравоохранения |
человек |
2 |
8 |
2 |
25,0 |
Отсутствие желающих на обучение |
|||
5. |
Доля молодых специалистов от числа обучающихся по целевым направлениям, устроенных в учреждения социальной сферы района |
% |
0 |
100 |
0 |
0 |
Отсутствие специалистов |
|||
11. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
||||||||||
1 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) |
кВт ч/час |
44,5 |
44,3 |
44,2 |
|||||
2 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) |
Гкал/кв.м |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
|||||
3 |
Удельный расход холодной воды на снабжение учреждения (в расчете на 1 человека) |
Куб.м/чел |
0,63 |
0,60 |
0,76 |
В д/саду «Радуга» и д/сад «Сказка» произошло увеличение потребления холодной воды, начисляется по нормативу |
||||
4 |
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных бюджетными учреждениями |
Ед. |
0 |
1 |
0 |
|||||
12. Муниципальная программа « Развитие жилищного строительства» |
||||||||||
1 |
Подготовка градостроительной документации (Генерального плана и Правил землепользования и застройки Немского муниципального округа) |
шт |
Не нормируется |
1 |
0 |
0 |
Неисполнение в срок подрядчиком ООО «ВЭСТ» условий муниципального контракта. ООО «ВЭСТ» начислены пени за просрочку исполнения обязательств муниципального контракта в размере 14 735 рублей, пни оплачены в полном объеме. 13.02.2023 муниципальный контракт выполнен в полном объеме. ООО «ВЭСТ» начислены пени за просрочку исполнения обязательств муниципального контракта в размере 826 рублей, пени оплачены в полном объеме |
|||
2 |
Общий годовой объем ввода жилья (тыс.кв.метров) |
Тыс.кв.м |
0,7 |
0,7 |
1,3 |
185,7 |
||||
3 |
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год кв.метров на человека |
Кв.жм/чел |
0,113 |
0,113 |
0,2 |
177 |
||||
13 . Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» |
||||||||||
1. |
Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 000 человек населения |
Ед. |
342,3 |
318,5 |
249,5 |
78,3 |
Закрылись ИП и перешли в статус «самозанятых» |
|||
2. |
Увеличение оборота по субъектам среднего предпринимательства |
Млн.руб. |
243,3 |
204,2 |
313,5 |
153,5 |
||||
3. |
Увеличение оборота малых предприятий и индивидуальных предпринимателей |
Млн.руб. |
449,1 |
419,5 |
447,9 |
106,7 |
||||
4 |
Увеличение размера среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях |
рублей |
30242 |
24692 |
36568 |
148 |
||||
5. |
Увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в районный бюджет |
Млн.руб. |
21,3 |
14 |
23,3 |
165,7 |
||||
Приложение № 3
№ п/п |
Наименование государственной программы Кировской области |
Средний уровень достижения показателей,% |
1 |
Развитие агропромышленного комплекса |
100 |
2 |
Управление муниципальным имуществом |
100 |
3 |
Развитие молодежной политики и спорта |
100 |
4 |
Развитие муниципального управления |
93,75 |
5 |
Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений |
92,86 |
6 |
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения |
88,89 |
7 |
Развитие транспортной системы |
83,33 |
8 |
Поддержка и развитие молодежной политики и спорта |
80,0 |
9 |
Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности |
75,0 |
10 |
Развитие жилищного строительства |
66,67 |
11 |
Развитие образования |
63,6 |
12 |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан |
60,0 |
13 |
Развитие культуры |
50,0 |
Приложение № 4
О ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ Немского района в 2022 году
№ п/п |
Наименование государственной программы Кировской области |
Источник финансирования |
Финансирование |
||
предусмотрено государственной программой, тыс. рублей |
фактические (кассовые) расходы, тыс. рублей |
уровень освоения , % |
|||
1 |
Развитие агропромышленного комплекса |
Всего |
1087,49 |
1087,49 |
100 |
областной бюджет |
1076,0 |
1076,0 |
100 |
||
Районный бюджет |
11,49 |
11,49 |
100 |
||
2 |
Развитие муниципального управления |
Всего |
41093,7 |
40355,08 |
98,20 |
федеральный бюджет |
259,9 |
259,9 |
100 |
||
Областной бюджет |
78,5 |
76,6 |
97,6 |
||
Районный бюджет |
40665,96 |
39945,74 |
98,2 |
||
Внебюджетные источники |
89,36 |
72,84 |
81,5 |
||
3 |
Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений |
Всего |
5132,52 |
5130,85 |
99,97 |
Районный бюджет |
5132,52 |
5130,85 |
99,97 |
||
4 |
Развитие молодежной политики и спорта |
Всего |
3650,38 |
3650,32 |
100 |
Федеральный бюджет |
2239,73 |
2239,73 |
100 |
||
Областной бюджет |
22,67 |
22,67 |
100 |
||
Районный бюджет |
1387,98 |
1387,92 |
100 |
||
5 |
Развитие транспортной системы |
Всего |
35841,24 |
32567,71 |
90,87 |
областной бюджет |
25225,20 |
22616,03 |
89,66 |
||
районный бюджет |
10616,04 |
9951,68 |
93,74 |
||
6 |
Развитие культуры |
Всего |
165927,14 |
160834,20 |
96,93 |
федеральный бюджет |
110786,74 |
1099655,36 |
99,26 |
||
областной бюджет |
1567,56 |
1440,49 |
91,89 |
||
районный бюджет |
41066,64 |
37014,28 |
90,13 |
||
Внебюджетные источники |
12506,2 |
12413,09 |
99,26 |
||
7 |
Развитие образования |
Всего |
57384,82 |
56374,71 |
98,24 |
Областной бюджет |
23630,2 |
23139,95 |
97,93 |
||
районный бюджет |
33754,62 |
33234,76 |
98,46 |
||
8 |
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |
Всего |
48027,94 |
46787,15 |
97,42 |
федеральный бюджет |
22822,29 |
22822,29 |
100 |
||
областной бюджет |
6415,18 |
5864,45 |
91,42 |
||
районный бюджет |
13504,77 |
12814,71 |
94,89 |
||
Внебюджетные источники |
5285,70 |
5285,70 |
100 |
||
9 |
Управление муниципальным имуществом |
Всего |
3045,43 |
2927,45 |
96,13 |
федеральный бюджет |
2051,40 |
1953,10 |
95,21 |
||
районный бюджет |
994,03 |
974,35 |
98,02 |
||
10 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
всего |
1294,0 |
672,5 |
51,97 |
районный бюджет |
630,0 |
388,0 |
61,59 |
||
Внебюджетные источники |
664,0 |
284,50 |
42,85 |
||
11 |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан |
Всего |
110,0 |
110,0 |
100 |
районный бюджет |
110,0 |
110,0 |
100 |
||
12 |
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства |
Всего |
30,0 |
30,0 |
100 |
Районный бюджет |
30,0 |
30,0 |
100 |
||
13 |
Пожарная безопасность |
всего |
4462,08 |
2513,76 |
56,34 |
Районный бюджет |
4462,08 |
2513,76 |
56,34 |
||
14 |
Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма |
всего |
55,20 |
55,20 |
100 |
Районный бюджет |
55,20 |
55,20 |
100 |
||
15 |
Развитие жилищного строительства |
всего |
590,0 |
531,0 |
90,0 |
Районный бюджет |
590,0 |
531,0 |
90,0 |
||
Всего |
всего |
367731,96 |
353627,42 |
96,16 |
|
Федеральный бюджет |
138160,06 |
137241,38 |
99,34 |
||
Областной бюджет |
58015,31 |
54236,19 |
93,49 |
||
Районный бюджет |
153011,33 |
144093,72 |
94,17 |
||
Внебюджетные средства |
18545,26 |
18056,13 |
97,36 |
Приложение № 5
Сравнение муниципальных программ Немского района по критериям оценки
№ п/п |
Наименование муниципальных программ Немского района |
по итогам за 2021 год |
по итогам за 2022 год |
отклонение (+,-) |
|||||||||
критерий № 1 |
критерий № 2 |
критерий № 3 |
Общая оценка |
критерий № 1 |
критерий № 2 |
критерий № 3 |
Общая оценка |
критерий № 1 |
критерий № 2 |
критерий № 3 |
Общая оценка |
||
1 |
Развитие агропромышленного комплекса |
22,50 |
30,00 |
25,00 |
77,50 |
45,00 |
30,00 |
25,00 |
100 |
22,50 |
0 |
0 |
22,50 |
2 |
Развитие муниципального управления |
45,00 |
28,11 |
25,00 |
98,11 |
42,19 |
29,45 |
25,00 |
96,64 |
-2,81 |
1,34 |
0 |
-1,47 |
3 |
Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений |
41,80 |
23,90 |
25,0 |
90,7 |
41,79 |
29,99 |
25,00 |
96,78 |
-0,01 |
6,09 |
0 |
6,08 |
4 |
Развитие молодежной политики и спорта |
45,0 |
30,0 |
17,4 |
92,4 |
45,00 |
30,00 |
20,79 |
95,79 |
0 |
0 |
3,39 |
3,39 |
5 |
Развитие транспортной системы |
30,0 |
22,5 |
15,0 |
67,5 |
37,50 |
27,26 |
15,67 |
80,43 |
7,50 |
4,76 |
0,67 |
12,93 |
6 |
Развитие культуры |
15,0 |
27,8 |
18,9 |
61,7 |
22,50 |
29,08 |
15,48 |
67,06 |
7,5 |
1,28 |
-3,42 |
5,36 |
7 |
Развитие образования |
38,56 |
29,3 |
23,0 |
90,86 |
28,62 |
29,50 |
10,00 |
68,12 |
-9,94 |
0,2 |
-13,00 |
-22,74 |
8 |
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |
9,0 |
11,46 |
8,71 |
29,17 |
40,00 |
29,23 |
16,18 |
85,41 |
31,00 |
17,77 |
7,47 |
56,24 |
9 |
Управление муниципальным имуществом |
45,0 |
29,9 |
23,0 |
97,9 |
45,00 |
28,84 |
15,00 |
88,84 |
0 |
-1,06 |
-8 |
-9,06 |
10 |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан |
27,0 |
24,10 |
20,0 |
71,1 |
27,00 |
30,00 |
21,19 |
78,19 |
0 |
5,9 |
1,19 |
7,09 |
11 |
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства |
45,0 |
29,1 |
20,4 |
94,5 |
36,00 |
30,00 |
18,85 |
84,85 |
-9,00 |
0,9 |
-1,55 |
-9,65 |
12 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
0 |
16,9 |
18,0 |
34,9 |
33,75 |
15,59 |
13,89 |
63,23 |
33,75 |
-1,31 |
-4,11 |
28,33 |
13 |
Развитие жилищного строительства |
30,00 |
27,00 |
5,00 |
62,00 |
30,00 |
27,00 |
5,00 |
62,00 |
||||
Среднее значение |
30,32 |
25,26 |
19,95 |
75,53 |
36,49 |
28,14 |
17,47 |
82,10 |
6,17 |
2,88 |
-2,48 |
6,57 |
Приложение № 6
Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ
Немского района в 2022 году
№ п/п |
Наименование государственной программы |
Оценка эффективности реализации государственной программы (итоговый балл) |
в том числе по критериям |
||
Критерий № 1 "Оценка степени достижения целевых показателей эффективности (вес 45) |
Критерий № 2 " Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат" (вес 30) |
Критерий № 3 "Оценка качества управления государственной программой" (вес 25) |
|||
1 |
Развитие агропромышленного комплекса |
100 |
45,0 |
30,0 |
25,0 |
2 |
Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений |
96,78 |
41,79 |
29,99 |
25,0 |
3 |
Развитие муниципального управления |
96,64 |
42,19 |
29,45 |
25,00 |
4 |
Развитие молодежной политики и спорта |
95,79 |
45,00 |
30,0 |
20,79 |
5 |
Управление муниципальным имуществом |
88,84 |
45,0 |
28,84 |
15,00 |
6 |
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения |
85,41 |
40,0 |
29,23 |
16,18 |
7 |
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства |
84,85 |
36,0 |
30,0 |
18,85 |
8 |
Развитие транспортной системы |
80,43 |
37,50 |
27,26 |
15,67 |
9 |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан |
78,19 |
27,0 |
30,0 |
21,19 |
10 |
Развитие образования |
68,12 |
28,62 |
29,5 |
10,0 |
11 |
Развитие культуры |
67,06 |
22,5 |
29,08 |
15,48 |
12 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
63,23 |
33,75 |
15,59 |
13,89 |
13 |
Развитие жилищного строительства |
62,0 |
30,0 |
27,0 |
5,0 |
Среднее значение |
82,10 |
36,48 |
28,15 |
17,47 |
Приложение № 7
Информация по дальнейшей реализации муниципальных программ
№ п/п |
Наименование муниципальной программы |
Информация по дальнейшей реализации |
1 |
Развитие агропромышленного комплекса |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
2 |
Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
3 |
Развитие муниципального управления |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
4 |
Развитие молодежной политики и спорта |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
5 |
Управление муниципальным имуществом |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
6 |
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
7 |
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
8 |
Развитие транспортной системы |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
9 |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан |
Эффективна, требует внесения изменений объема бюджетных ассигнований |
10 |
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан |
Эффективна, требует внесения изменений объема бюджетных ассигнований |
11 |
Развитие культуры |
Эффективна, требует внесения изменений объема бюджетных ассигнований |
12 |
Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности |
Эффективна, требует внесения изменений объема бюджетных ассигнований |
13 |
Развитие жилищного строительства |
Эффективна, требует внесения изменений объема бюджетных ассигнований |